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审计稽核科

2020-07-28 17:55:00  浏览次数:
 
审计稽核科科室职责
 
1.负责组织开展住房公积金审计稽核业务政策调研,分析研究内控动态,适时提出意见建议;负责拟订并组织实施住房公积金内部控制制度、风险管理制度及规则,拟定审计稽核工作规章制度、业务流程; 
2.负责对全市住房公积金各项业务政策法规、内部控制制度执行情况的审计监督,对财务收支情况,归集使用计划及其执行情况的审计监督,组织整改落实;公布内部审计报告;
3.负责参与市中心制度和业务规程的制定,对制度完备性和风险控制点提出意见建议;
4.负责配合上级审计部门做好审计及整改落实工作; 
5.负责全市住房公积金审计业务统计分析上报和涉及审计稽核业务信息、大事记等编报工作;
6.负责处理涉及审计稽核业务的建议、咨询、投诉、人员信访等工作;办理市两会交办的涉及住房公积金审计稽核方面的建议、提案;
7.负责市中心交办的其他工作。
 
 
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